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老師我們是小規(guī)模甲方代發(fā)工人工資不用我們開銷項票,但我拿工資表做帳了貸方掛應收了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了這么怎么處理

84784985| 提問時間:09/07 09:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借應付職工薪酬 貸應收賬款就沖減了應收
09/07 09:44
84784985
09/07 09:50
最開始以為甲方代發(fā)工資要發(fā)票的,后來說不要發(fā)票,發(fā)工資也和我們沒有關(guān)系,
84784985
09/07 09:52
剛開始做帳:借:工程施工一人工費貸:應付職工薪酬一工資? ? 借:應付職工薪酬貸:應收帳款
暖暖老師
09/07 09:52
我們做賬就可以的
84784985
09/07 09:53
應付職工薪酬沖了? 但應收一直掛著??
暖暖老師
09/07 09:53
不可能,我們確認收入不是掛應收賬款嗎?
84784985
09/07 09:54
要是甲方要票也可以沖應收,現(xiàn)在不要票應收就掛著怎么處理
84784985
09/07 09:55
現(xiàn)在工資不要票
暖暖老師
09/07 09:56
不管要不要票都需要掛應收賬款
84784985
09/07 09:58
相當工資不屬于我們公司的,但我做帳了,不可能一直掛著吧!應收一直掛著不就成負數(shù)了
暖暖老師
09/07 10:01
你確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 現(xiàn)在部分工資抵減了,怎么會掛賬
84784985
09/07 11:38
給甲方開票100萬 給120萬? ?剩不要票相當20萬代發(fā)工資不是給我們的
暖暖老師
09/07 11:42
那我們申報工資是一個道理
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