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2022年發(fā)票異常,進項轉(zhuǎn)出的分錄
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速問速答你好,
借利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款
貸銀行存款
09/12 16:33
郭老師
09/12 16:57
你好,制造費用還有余額是嗎?
郭老師
09/12 16:57
是準備讓他影響今年的余額還是怎么了?
郭老師
09/12 17:00
從以前年度損益調(diào)整。
郭老師
09/12 17:00
他改成以前年度損益調(diào)整。
郭老師
09/12 17:06
借以前年度損益調(diào)整,1萬
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1萬。
郭老師
09/12 17:09
你好,你寫的那個就不要寫了,還有你沖銷的這個分錄也不對呀,沖銷的怎么還是用負數(shù)表示?
郭老師
09/12 17:16
是的,直接做這一個就可以了
郭老師
09/12 17:23
你好,月末的時候把這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。你上面賬務處理里面不是也有以前年度損益調(diào)整?他最后一塊兒處理就行。
郭老師
09/13 14:20
你好,這個需要繳納的財產(chǎn)保險合同
郭老師
09/13 14:38
對的,是的,買賣合同印花稅。
84785029
09/12 16:56
借:制造費用-加工費10000,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出10000,7月把進項稅額轉(zhuǎn)到加工費了。 8月已補繳了稅款,借:以前年度損益調(diào)整7599.63,
貸:應交稅費企業(yè)所得稅7599.63,
借:應交稅費企業(yè)所得稅5494.67,
借:營業(yè)外支出滯納金2104.96
貸:銀行存款7599.63
借:利潤分配未分配利潤7599.63
貸:以前年度損益調(diào)整7599.63
84785029
09/12 16:59
借:制造費用-加工費10000,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出10000,7月這筆做錯了,不能稅前扣除,不能轉(zhuǎn)到制造費用
84785029
09/12 17:05
怎么改呢,
84785029
09/12 17:09
沖銷7月分錄,借:制造費用-加工費-10000,貸:應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出-10000
借以前年度損益調(diào)整,1萬
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1萬。
84785029
09/12 17:14
借:以前年度損益調(diào)整,1萬 貸:制造費用-加工費1萬
84785029
09/12 17:19
直接做這個,借:以前年度損益調(diào)整,1萬 貸:制造費用-加工費1萬,以前年度損益調(diào)整不需要在貸方平掉嗎
84785029
09/13 14:03
保險服務*退貨運費險賣家版征印花稅嗎
84785029
09/13 14:35
公司在超市買的零食發(fā)給員工要征印花稅嗎
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