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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好,事業(yè)單位中有一筆往年支出應(yīng)從其他應(yīng)付款中支出,誤記為費(fèi)用了,并且登記了預(yù)算會(huì)記,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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速問(wèn)速答?調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?:由于這筆支出原本應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款,而錯(cuò)誤地記為了費(fèi)用,因此需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整。具體來(lái)說(shuō),需要借記“其他應(yīng)付款”科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目。這一步是為了將錯(cuò)誤記錄的費(fèi)用調(diào)整回正確的其他應(yīng)付款科目。
?預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整?:由于這筆支出已經(jīng)登記了預(yù)算會(huì)計(jì),因此還需要在預(yù)算會(huì)計(jì)方面進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來(lái)說(shuō),需要借記“預(yù)算支出”科目(或相應(yīng)的預(yù)算科目),貸記“預(yù)算結(jié)余”科目。這一步是為了確保預(yù)算會(huì)計(jì)的準(zhǔn)確性。
09/13 13:23
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