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老師好,我們給對(duì)方先開票了,過了兩個(gè)月才確認(rèn)收入,這個(gè)增值稅該怎么申報(bào)?是在開票月份申報(bào)還是在確認(rèn)收入月份申報(bào)呢?

84785038| 提問時(shí)間:09/14 10:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)增值稅是在開票月份就得申報(bào)
09/14 10:38
84785038
09/14 10:39
老師好!也就是說我不管在后面的哪個(gè)月份確認(rèn)收入,我開具發(fā)票時(shí)系統(tǒng)導(dǎo)出來的我開票金額就應(yīng)該在開票當(dāng)月申報(bào)增值稅。是這樣子的嗎?老師?
家權(quán)老師
09/14 10:39
是的,就是那個(gè)意思的 哈
84785038
09/14 10:39
那我確認(rèn)收入的時(shí)候就不用再申報(bào)一遍增值稅了,是吧?老師?
家權(quán)老師
09/14 10:43
是的,確認(rèn)收入時(shí)不需要再申報(bào)增值稅了
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