問(wèn)題已解決

老師,法人轉(zhuǎn)賬給公司對(duì)公賬戶,沒(méi)有備注,怎么做,貸其他應(yīng)付款?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:09/21 10:16
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
法人轉(zhuǎn)賬給公司對(duì)公賬戶,若無(wú)備注,建議在記賬時(shí)備注清楚交易詳情,確保記錄準(zhǔn)確。入賬時(shí),借方為銀行存款,貸方根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)可能為應(yīng)收賬款、銷售收入或其他應(yīng)收款等,視具體業(yè)務(wù)而定。如果最終確認(rèn)為與供應(yīng)商的往來(lái)款,可以調(diào)整為其他應(yīng)付款。重要的是保持會(huì)計(jì)記錄的清晰和一致性。
09/21 10:18
84784970
09/21 10:24
可是轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款,做一部分工資發(fā)放給員工
84784970
09/21 10:25
有一筆轉(zhuǎn)來(lái)的是代付法人在他另一個(gè)公司的場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓費(fèi)
小智老師
09/21 10:26
收到的款項(xiàng)如果是用于工資發(fā)放,應(yīng)該借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。如果是代付的場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓費(fèi),應(yīng)借記其他應(yīng)收款(如果對(duì)方未提供發(fā)票),貸記銀行存款。記得在會(huì)計(jì)記錄中明確標(biāo)注款項(xiàng)用途,便于后續(xù)查詢和審計(jì)。
小智老師
09/21 10:28
對(duì)頭!如果款用于工資,記賬時(shí)借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。如果是代付的場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓費(fèi),先借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。別忘了備注用途,這樣賬目就清晰了。
84784970
09/21 10:33
代付的都收不回來(lái)款項(xiàng),也提供不了發(fā)票
小智老師
09/21 10:34
對(duì)于無(wú)法收回且無(wú)發(fā)票的代付款項(xiàng),首先應(yīng)核實(shí)這筆支出的合法性及合理性。如確認(rèn)確需報(bào)銷,可暫掛其他應(yīng)收款科目,并在會(huì)計(jì)報(bào)表中進(jìn)行充分披露。同時(shí),建議與對(duì)方溝通解決,尋求法律途徑或協(xié)商解決方案。如果最終確認(rèn)無(wú)法收回,可能需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行減值處理,計(jì)入損失。務(wù)必遵循會(huì)計(jì)原則,保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。
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