問題已解決
怎么做賬才對具體說下
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速問速答您好,這個(gè)分錄不對,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 26460.18-26280? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
09/21 20:04
84785016
09/22 18:19
不太明白具體說下,怎么做賬報(bào)稅的上面才對
廖君老師
09/22 18:22
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 26460.18-26280??
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
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