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想咨詢一下,就是增值稅報(bào)稅填報(bào)的,以前的填報(bào)的時(shí)候會(huì)顯示免稅額,現(xiàn)在填報(bào)的時(shí)候不顯示了,這個(gè)是不符合免稅情況了,還是因?yàn)閳?bào)表改格式之后,就不需要顯示了?

84784990| 提問時(shí)間:2024 09/22 17:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,咱是小規(guī)模申報(bào)么,季度 不滿30萬普票的申報(bào),免稅那個(gè)表都可以不申報(bào), 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 09/22 17:20
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