問題已解決
老師,我上個月庫存商品暫估入賬分錄, 借:庫存商品3 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1 貸:銀行存款4 這個月收到發(fā)票應該怎樣做賬
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速問速答直接附在那個憑證后邊
2024 09/26 09:30
84784984
2024 09/26 09:33
不用紅沖,重新起分錄了
家權老師
2024 09/26 09:38
沒明白你上月沒有收到發(fā)票為啥就暫估進項稅了?
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