問題已解決

如果23年12月的賬,先前會計好像是做付款做成了收款,本來是借應(yīng)付賬款,做成了借應(yīng)收賬款,公司名字也寫錯了,那現(xiàn)在怎么調(diào)賬?就是本來是借:應(yīng)付賬款-A公司,結(jié)果就記成了借:應(yīng)收賬款-B公司,這個B公司本來應(yīng)該是A公司的,寫錯了一個字

84784958| 提問時間:09/28 13:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,其實這種都有個簡單的方法 就是紅字沖減之前的憑證,然后按正確的重新做就好
09/28 13:07
84784958
09/28 13:26
就是本來是借:應(yīng)付賬款-A公司,結(jié)果就記成了借:應(yīng)收賬款-B公司,這個B公司本來應(yīng)該是A公司的,寫錯了一個字。貸方是銀行存款。如果是那樣出了錯,該怎么調(diào)賬?直接調(diào)轉(zhuǎn)位置嗎?本來是借應(yīng)付賬款,貸:銀行存款的,記成了借:應(yīng)收賬款,貸銀行存款,跨年調(diào)整,也是借:應(yīng)付賬款(正確公司),貸應(yīng)收賬款-(錯誤公司)。就行了嗎
宋生老師
09/28 13:26
你好,可以的,這樣做沒問題,這樣簡單方便
84784958
09/28 13:51
跨年調(diào)整也紅沖沒關(guān)系是吧?跨年調(diào)整也紅沖沒關(guān)系是吧?如果涉及到損益,紅沖可不可以的,如果涉及到損益是不是要用以前年度損益調(diào)整科目,用了這個科目,還要不要調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證?我多問一下這種情況
宋生老師
09/28 13:52
你好,這個不涉及損益類,可以直接修改,你做的沒問題的
84784958
09/28 14:12
如果涉及損益類是怎么個做法?
84784958
09/28 14:12
如果涉及損益類是怎么個做法?
宋生老師
09/28 15:02
你好,這個要看具體之前怎么做的分錄
84784958
09/29 10:13
這個怎么預(yù)約?預(yù)約線下實體廳嗎?就是去稅局改名,社保換了姓名去稅局改名
宋生老師
09/29 10:17
你好,這個建議你問一下當(dāng)?shù)?2366。他們會告訴你在哪里預(yù)約的。
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