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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
欠公司的法人用自己買的車抵債,發(fā)票開(kāi)的公司抬頭,沒(méi)有過(guò)戶,這個(gè)怎么處理?
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速問(wèn)速答這個(gè)是法人個(gè)人開(kāi)發(fā)票給了公司,是嗎?還是說(shuō)這個(gè)車子一開(kāi)始就是開(kāi)的公司抬頭?
09/29 16:38
84785015
09/29 16:42
是賣車車行開(kāi)的公司抬頭
84785015
09/29 16:42
一開(kāi)始就是
宋生老師
09/29 16:45
你好這樣子的話就不能當(dāng)做是他自己的車抵債,因?yàn)檫@個(gè)在稅務(wù)局看來(lái)一開(kāi)始就是公司的車。
84785015
09/29 16:45
錢不是公司付的,是他自己支付的
宋生老師
09/29 16:46
I你好,這個(gè)只能當(dāng)做是公司借了他的錢。
84785015
09/29 16:50
公司記得借:其它應(yīng)收款+法人名字,這個(gè)車記到公司名下后,記賬時(shí)候,不能用發(fā)票錢記成貸:其它應(yīng)收款,用來(lái)低一部分嘛?
宋生老師
09/29 16:51
你好,沒(méi)明白你的意思。你把整個(gè)分錄寫(xiě)一下,看看。
84785015
09/29 16:54
科目余額表的借方是:其它應(yīng)收款甲
現(xiàn)在甲出錢買了輛車,發(fā)票開(kāi)公司抬頭計(jì)入公司名下了,分錄,借:固定資產(chǎn) 貸:其它應(yīng)收款,這樣行嗎?怎么記賬
宋生老師
09/29 16:55
你好,我公司是借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款-甲。
84785015
09/29 16:55
不能用車低這樣?
宋生老師
09/29 16:56
你好,是的,不能抵,因?yàn)橐婚_(kāi)始就屬于公司。
84785015
09/29 16:56
甲欠公司錢只能用轉(zhuǎn)賬這樣來(lái)還?
宋生老師
09/29 16:57
你好,是的,就是這樣子。
84785015
09/29 16:57
走怎么樣流程才能算是用車低債了?
宋生老師
09/29 16:59
你好,這個(gè)抵不了,他本身就不是個(gè)人的車。
84785015
09/29 17:01
什么情況下才算是個(gè)人的車用來(lái)還欠款了呢?
宋生老師
09/29 17:02
你好,除非他個(gè)人名下的車
84785015
09/29 17:02
記其它應(yīng)付款甲,就是欠甲的,這樣如果最后公司注銷也不能調(diào)到一起抵消對(duì)嗎?
宋生老師
09/29 17:04
你好是的,是不可以的。你這個(gè)其他應(yīng)付款貸方就是欠她的。
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