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出口退稅 為什么是在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,貸方是負(fù)債,不是應(yīng)該表示企業(yè)負(fù)債增加嗎?

84784967| 提問時(shí)間:09/29 19:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這么理解 回家給你退稅 那你允許抵扣的就減少了 生產(chǎn)企業(yè),他退的是你留底的那一部分,那你留底的就減少了。留底本來(lái)是在借方吧,然后商貿(mào)的話,他退的是進(jìn)項(xiàng)稅額。你進(jìn)項(xiàng)稅額借方是增加,那你減少你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,他不就是在貸方。
09/29 19:44
84784967
09/29 20:50
這樣說(shuō)我理解了,還有一個(gè)問題就是,經(jīng)濟(jì)法老師說(shuō)如果退稅的稅率和銷售稅率有差額的話,不能減免的稅額是用銷售收入×稅率差額,但是別的老師又是拿進(jìn)貨成本×稅率差額。具體是用哪個(gè)呢?就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)數(shù)值,用的是哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)×稅率差額?
郭老師
09/29 20:51
你好,你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 商貿(mào)假設(shè)退稅率是9%的進(jìn)項(xiàng)稅額的是13%差額的這一部分4%是用進(jìn)項(xiàng)的稅額×4%。
84784967
09/29 21:11
進(jìn)項(xiàng)稅額×4%?但是我看到的是那個(gè)老師用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額×4%呢
郭老師
09/29 21:12
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 不能用銷售額
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