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甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月為擴大銷售向乙公司銷售其產(chǎn)品實行8折優(yōu)惠。本次銷售產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品原價500元(不含增值稅),折扣后的價格為每件400元(不含增值稅),折扣額與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明,款項已存入銀行,該產(chǎn)品成本為每件300元。 要求:(1)計算甲公司該業(yè)務(wù)的應(yīng)納銷項稅額; (2)編制甲公司確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。

84784972| 提問時間:2024 09/30 10:03
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學,您好。很高興為您 解答。 (1)計算甲公司該業(yè)務(wù)的應(yīng)納銷項稅額:銷售額為折扣后的價格,即400*100=40000元。 增值稅稅率一般為13%,則應(yīng)納銷項稅額為40000*13%=5200元。 (2)編制甲公司確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理: 確認收入: 借:銀行存款 45200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5200 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30000 貸:庫存商品 30000
2024 09/30 10:06
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