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那請問廖君老師我這該怎么操作啊,現(xiàn)在不知道咋弄
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速問速答朋友您好,把7月調(diào)整那個分錄紅沖了,金額又不大,更正23年太辛苦了
借:應(yīng)付職工薪酬 4500 借:管理費(fèi)用 -4500
這樣就平了,也不用去更正23年,影響24年利潤,您一定要更正23年就把管理費(fèi)用改為未分配利潤,就是您現(xiàn)在的分錄
10/08 05:45
84785040
10/08 05:48
但是我現(xiàn)在剛剛更正的那個分錄還是讓我財報報表勾稽關(guān)系多了4500
84785040
10/08 05:51
還是說我直接把我調(diào)整的那兩個會計分錄給刪除了就行了,因為是用財務(wù)軟件做的,把刪除了就行了老師
廖君老師
10/08 05:51
您好,那個分錄要更正23年申報呀,但您沒有去更正,當(dāng)然勾稽不上了
84785040
10/08 05:52
要是不更正了,我那兩個更正的會計分錄直接刪除可以嗎,還是具體怎么寫會計分錄
84785040
10/08 05:53
那就不更正了,該咋辦,把我七月份的寫的兩個會計分錄直接刪除了可以嗎
廖君老師
10/08 05:54
您好,24年把7月那個分錄紅沖,
借:應(yīng)付職工薪酬 4500 借:管理費(fèi)用 -4500
再做這個分錄就好了
84785040
10/08 05:57
那我那個月末結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)一次我也調(diào)整過了那個會計分錄咋寫
廖君老師
10/08 05:58
您好,23年不去管他了,錯就錯了,要調(diào)整就是更正申報,4500金額又不大的
84785040
10/08 06:02
我借應(yīng)付職工薪酬4500貸管理費(fèi)用-4500上面顯示借貸不想等不能保存財務(wù)軟件
84785040
10/08 06:03
好的老師
廖君老師
10/08 06:05
您好,我寫的都是借方哦
84785040
10/08 06:06
等于這個紅沖之后,我還得再寫一遍借應(yīng)付職工薪酬4500借管理費(fèi)用/4500是嗎
廖君老師
10/08 06:06
您好,?是的,調(diào)整去年的錯分錄,
84785040
10/08 06:07
那我這個分錄咋弄
廖君老師
10/08 06:07
您好,把這個分錄紅沖了
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