問題已解決

請問,我做的是內(nèi)賬報表,采購向公司借支采購貨物或者其他費用報銷,只要他交回來是9月的單據(jù),不管我報表提交給上級沒有,都要入回9月成本費用和借支里對嗎?不能入10月借支?比如一個貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來報銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對嗎??按會計分錄來說就 是貸:應付賬款,或者其他應付款,在10月就用其他應收款沖?

84784961| 提問時間:10/09 10:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準確地反映當月的實際業(yè)務情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關費用科目,貸記其他應付款。當用其他應收款沖抵時,借記其他應付款,貸記其他應收款。
10/09 10:04
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~