問題已解決

這個情況是這樣的,就是新開立的對公賬戶存入1000塊,繼續(xù)存入1000元,然后又被全部取出,這個會計分錄我會,借銀行存款1000+1000貸其他應(yīng)付款---1000+1000,借其他應(yīng)付款2000貸銀行存款2000,但是銀行在月底的時候扣費(fèi)銀行短信通知服務(wù)費(fèi)200元,這個200老板用自己的現(xiàn)金又報銷了200元,然后收到200元的沒有將這個200存入銀行,折舊形成了坐支對吧,但是實(shí)際已經(jīng)不影響平賬了,但是會計處理這個怎么調(diào)整比較好.

84784990| 提問時間:10/09 10:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認(rèn)銀行短信通知服務(wù)費(fèi)支出: 借:財務(wù)費(fèi)用 —— 銀行手續(xù)費(fèi) 200 貸:其他應(yīng)付款(或其他合適科目,視具體情況而定) 200 老板現(xiàn)金報銷時: 借:其他應(yīng)付款(或其他合適科目,視具體情況而定) 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 對于坐支問題,雖然在實(shí)際操作中可能不太規(guī)范,但從會計處理角度已經(jīng)反映了業(yè)務(wù)的發(fā)生。在今后的業(yè)務(wù)中,應(yīng)盡量避免坐支行為,嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定,將收到的現(xiàn)金及時存入銀行,支付款項時再通過銀行轉(zhuǎn)賬等規(guī)范方式進(jìn)行。
10/09 10:15
84784990
10/09 12:53
謝謝老師呢.但是銀行已經(jīng)走賬出賬,我是借財務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款.全部我是這樣做的,借庫存現(xiàn)金200貸其他應(yīng)付款-個人欠款200,借銀行存款200貸庫存現(xiàn)金200借銀行存款1000%2b1000貸其他應(yīng)付款1000%2b1000借其他應(yīng)付款2000%2b200貸銀行存款2200,借財務(wù)費(fèi)用200貸銀行存款200,然后就覺得差一步處理
樸老師
10/09 12:55
可能缺少的處理步驟 檢查其他應(yīng)付款的明細(xì)是否清晰準(zhǔn)確,確保每一筆其他應(yīng)付款的來源和用途都有明確的記錄和說明。 對于個人欠款的部分,如果已經(jīng)還清,可考慮將其他應(yīng)付款 - 個人欠款的科目進(jìn)行結(jié)清處理,如借其他應(yīng)付款 - 個人欠款 200 貸營業(yè)外收入(或其他合適科目)200,以反映該欠款事項的完結(jié)。 對整個業(yè)務(wù)過程進(jìn)行復(fù)核,確保所有的銀行存款、現(xiàn)金和其他應(yīng)付款的變動都有合理的解釋和依據(jù),并且賬務(wù)處理符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)的要求。
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