問題已解決

老師好,開票金額72353.97,稅額9406.03,報稅時稅額9406.02,差一分錢,導(dǎo)致報稅系統(tǒng)和賬不平,這個怎么操作呀?

84784968| 提問時間:10/09 10:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,計提上這1分計入管理費(fèi)用其他就可以
10/09 10:45
84784968
10/09 10:48
留抵有12659.5,本月銷項稅9406.03,本月申報稅費(fèi),填了銷售數(shù)據(jù),這個留抵怎么沒有抵扣?這個數(shù)據(jù)需要填哪里嗎?
暖暖老師
10/09 10:48
這個是系統(tǒng)自動的,不需要自己填寫的啊
84784968
10/09 10:49
那申報增值稅只需要填銷售數(shù)據(jù)就好了吧?怎么系統(tǒng)顯示讓繳稅6152.54
暖暖老師
10/09 10:50
是的,你繳納時應(yīng)該時自動抵減
84784968
10/09 10:52
剛開始問的一分錢,那需要重新申報報表,是不是?借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用?
暖暖老師
10/09 10:53
管理費(fèi)用時借方紅字-0.01
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