問題已解決

老師好,我們是建筑公司,以前的老項目,我們公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司賬戶了,對方公司沒有要求我們甲方開發(fā)票,我們公司賬務(wù)處理是銀行存款都平賬了,現(xiàn)在對方公司要求我們公司開具發(fā)票,工程款之前都打到我們公司了,現(xiàn)在也不會回工程款了,我們開具的發(fā)票怎樣進行賬務(wù)處理???

84785012| 提問時間:10/09 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你去查一下,之前做了無票收入嗎?
10/09 17:36
84785012
10/09 17:39
沒有做無票收入,老師,因為建筑公司之前都不需要成本票,而且是核定征收,不需要確認收入
郭老師
10/09 17:39
借,利潤分配,未分配利潤 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
郭老師
10/09 17:39
然后你成本呢,成本對應(yīng)的有發(fā)票嗎?
84785012
10/09 17:40
對方就是不想提供成本發(fā)票,那我們利潤就很大的
郭老師
10/09 17:41
那就得多交稅款了
84785012
10/09 17:41
她們說就是提供了也是虛假的
郭老師
10/09 17:42
提供了也是虛假的,是什么意思,實際你有從他那邊購入嗎。
84785012
10/09 17:42
好的,謝謝老師,那我不明白為什么要計入利潤分配里面
郭老師
10/09 17:43
應(yīng)收賬款收不回來啊,這是以前年度的,你做了應(yīng)收賬款一直會有余額
84785012
10/09 17:45
嗯嗯,以前的工程款都轉(zhuǎn)到公司賬上了
郭老師
10/09 17:47
可是你當時做了應(yīng)收賬款嗎?或者是預收賬款?
84785012
10/09 17:52
以前的賬務(wù)處理不規(guī)范,就是銀行存款一進一出,沒有掛應(yīng)收賬款
郭老師
10/09 17:52
你好,那你借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個能理解吧?這個應(yīng)收賬款收不回來,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款做這個吧。匯算清繳這個營業(yè)外支出納稅調(diào)增。
84785012
10/09 17:52
所以現(xiàn)在開發(fā)票難得做賬,工程款以前又收回來了
郭老師
10/09 17:54
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84785012
10/09 17:55
老師,做營業(yè)外支出有點不行
郭老師
10/09 17:56
你就放到利潤分配未分配利潤里面去。
84785012
10/09 17:56
做未分配利潤還好點
郭老師
10/09 17:57
這個你自己選擇就行。
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