問題已解決

老師,因結(jié)算時(shí)間問題,9月的收入,10月份才開票,9月份我要做收入嗎?如果我要做,9月是做未開票收入嗎? 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 那我10月份開出票,如何做賬?分錄如何寫?急問,謝謝

84784976| 提問時(shí)間:10/11 06:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 10月份做就可以 差的時(shí)間不長
10/11 06:54
84784976
10/11 06:57
因?yàn)椴蛔?份就沒有收入?如果要做的話,該怎么做?
郭老師
10/11 06:58
是 要做的就你寫的
84784976
10/11 07:59
10月的分錄,怎么寫?
郭老師
10/11 08:01
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)113 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)113 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),113 借,應(yīng)收賬款,113 貸,主營業(yè)務(wù)收入、110 應(yīng)交稅費(fèi)13 借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。
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