問題已解決
老師,這個月是不是要把所有的申報表報完那個開票額度才能回來,還是就把增值稅報完就給
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速問速答同學(xué),你好
增值稅報完就可以回來額度
2024 10/11 12:36
84785045
2024 10/11 12:41
好的 還有一個問題 因為我們進(jìn)項稅額多,但是老板想交點增值稅,開了190萬的發(fā)票,有沒有什么比例可以交多少稅
小菲老師
2024 10/11 12:42
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費=銷項-進(jìn)項
84785045
2024 10/11 12:55
哦,想撤消一個勾選,怎么撤消不了
小菲老師
2024 10/11 12:56
同學(xué),你好
你確認(rèn)了嗎?
84785045
2024 10/11 12:56
確認(rèn)了,之前有操作過,怎么現(xiàn)在操作不了了
小菲老師
2024 10/11 12:57
同學(xué),你好
現(xiàn)在要取消確認(rèn)
84785045
2024 10/11 12:58
取消確認(rèn)了,是不是要全部撤消,才可以,剛才試了下不能只先一條
小菲老師
2024 10/11 13:00
同學(xué),你好
對,要全部取消
84785045
2024 10/11 13:03
不行,是先去撤消確認(rèn),然后去選擇已勾選,去撤消,是這樣操作吧
小菲老師
2024 10/11 13:05
同學(xué),你好
先去撤銷確認(rèn),再選擇已勾選,去撤消
是的
84785045
2024 10/11 13:07
可以了,謝謝老師 能不能再幫我看一下這個得怎么做分錄
小菲老師
2024 10/11 13:08
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785045
2024 10/11 13:16
增值稅報完了,額度還沒有回來 是要等一會嗎
小菲老師
2024 10/11 13:16
同學(xué),你好
要等一下的
84785045
2024 10/11 13:18
但是要交稅的,要不要把稅也交上
小菲老師
2024 10/11 13:20
同學(xué),你好
稅要繳納的
84785045
2024 10/11 13:25
這個月是大征期,也可以是報增值稅嗎
小菲老師
2024 10/11 13:26
同學(xué),你好
是可以的
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