問題已解決
上月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,到本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
10/11 15:06
84784993
10/11 15:09
那我的未交增值稅這個科目和報表上對不上
劉艷紅老師
10/11 15:10
這個轉(zhuǎn)出來就不能抵扣了
84784993
10/11 15:15
那我收到的那個負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬嗎
84784993
10/11 15:17
我這邊知道轉(zhuǎn)出了就不能抵扣 但是我之前每一個月都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,未交增值稅和報表也一致,但這個月有轉(zhuǎn)出的我就有點搞不明白了
劉艷紅老師
10/11 15:21
你查下你這個月的賬,可能是錄錯了
閱讀 106