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上月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,到本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄

84784993| 提問時間:10/11 15:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
10/11 15:06
84784993
10/11 15:09
那我的未交增值稅這個科目和報表上對不上
劉艷紅老師
10/11 15:10
這個轉(zhuǎn)出來就不能抵扣了
84784993
10/11 15:15
那我收到的那個負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬嗎
84784993
10/11 15:17
我這邊知道轉(zhuǎn)出了就不能抵扣 但是我之前每一個月都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,未交增值稅和報表也一致,但這個月有轉(zhuǎn)出的我就有點搞不明白了
劉艷紅老師
10/11 15:21
你查下你這個月的賬,可能是錄錯了
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