問題已解決

老師,7月先開票也計(jì)提了銷項(xiàng),8月繳費(fèi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了一些,這樣8月繳費(fèi)時(shí)要怎么做賬?7月計(jì)提和8月抵的多出來要怎么做帳?請(qǐng)賜教

84785017| 提問時(shí)間:10/12 10:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,8月份是借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。你是一般納稅人嗎?
10/12 10:34
宋生老師
10/12 10:34
什么叫8月多出來的?
84785017
10/12 10:35
是一般納稅人
84785017
10/12 10:36
7月計(jì)提的銷項(xiàng),8月沒抵完
84785017
10/12 10:36
要怎么處理
宋生老師
10/12 10:37
你好,這個(gè)直接在申報(bào)表上留底就可以了。
84785017
10/12 11:08
賬務(wù)上不用處理是吧老師
宋生老師
10/12 11:09
你好,是的,這個(gè)賬上不用處理。
84785017
10/12 11:09
好的謝謝
宋生老師
10/12 11:34
你好,不用客氣的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~