問題已解決
請問一下老師,我們收到匯算清繳的所得稅退稅款1350元,這個分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)交稅費-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-所得稅
10/12 11:49
84785024
10/12 11:50
不能直接做借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤。為啥一定要所得稅這個科目呢
家權(quán)老師
10/12 11:52
因為去年多計提了應(yīng)交稅費-所得稅
84785024
10/12 11:54
但是有的人是說這么做對嗎???分錄一:借:銀行存款;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;
分錄二:調(diào)整前期多交稅款時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;貸:以前年度損益調(diào)整;
分錄三:結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤分配—未分配利潤。遵循以上分錄是對去年所得稅進行匯算清繳退稅處理。
家權(quán)老師
10/12 11:55
那個是會計準則的做法,小企會計準則就是我那樣做
84785024
10/12 11:55
明白了,謝謝老師
家權(quán)老師
10/12 11:55
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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