問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳有退稅,用這個(gè)錢抵欠分錄怎么做啊

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:10/14 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果企業(yè)在匯算清繳時(shí)有退稅,并用該退稅款抵欠以前的欠款,可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理: 確認(rèn)匯算清繳退稅時(shí): 借:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅等(根據(jù)實(shí)際退稅的稅種確定科目) 用退稅款抵欠時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交 XX 稅(欠款的稅種) 貸:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款 例如,企業(yè)匯算清繳應(yīng)退企業(yè)所得稅,同時(shí)企業(yè)有以前欠繳的增值稅。 確認(rèn)企業(yè)所得稅退稅: 借:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 用退稅款抵欠繳的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款
10/14 09:54
84785030
10/14 09:59
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi),那不是增加了應(yīng)交稅費(fèi)嗎,實(shí)際上不是退回的嗎,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是平的,這樣一比分錄那我的應(yīng)交稅費(fèi)不又多了嗎
樸老師
10/14 10:04
如果是涉及退稅的情況,正確的分錄應(yīng)該是: 確認(rèn)可退稅時(shí): 借:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —XX 稅(這里表示把原來(lái)多計(jì)提或預(yù)繳的稅費(fèi)沖回) 實(shí)際收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收退稅款 如果一開始做 “借:其他應(yīng)收款;貸:應(yīng)交稅費(fèi)” 這個(gè)分錄讓你覺(jué)得應(yīng)交稅費(fèi)增多了,可能是對(duì)這個(gè)分錄的理解有誤。這個(gè)分錄不是增加應(yīng)交稅費(fèi),而是沖減多計(jì)提或預(yù)繳的應(yīng)交稅費(fèi)金額,將其調(diào)整為應(yīng)退的狀態(tài),最終使應(yīng)交稅費(fèi)科目余額恢復(fù)到正確水平。 如果你的應(yīng)交稅費(fèi)本來(lái)是平的,說(shuō)明之前的稅費(fèi)核算準(zhǔn)確,在做退稅相關(guān)分錄時(shí),應(yīng)確保準(zhǔn)確反映退稅業(yè)務(wù),不要錯(cuò)誤地增加應(yīng)交稅費(fèi)的余額。
84785030
10/14 10:07
應(yīng)交稅費(fèi)科目在貸方不就是增加嗎?正常情況下計(jì)提所得稅的時(shí)候是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎?
樸老師
10/14 10:09
對(duì)的 計(jì)提的分錄是這樣做的
84785030
10/14 10:10
那收到退稅的時(shí)候還是在貸方,我有點(diǎn)理解不明白了,而且是退回23年的匯算清繳,在今年的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方里調(diào)整
樸老師
10/14 10:13
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785030
10/14 10:14
小企業(yè)呀
樸老師
10/14 10:16
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785030
10/14 10:50
這樣我就能理解了哈哈,
樸老師
10/14 10:52
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)好評(píng),謝謝
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