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我司和甲合作方分成6:4,我司收A客戶100,甲收B客戶100,甲轉(zhuǎn)賬給我司20,我司應(yīng)該給甲開120的發(fā)票嗎?分錄是怎樣的?

84784999| 提問時(shí)間:10/15 10:06
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先分析發(fā)票開具情況: 你司不應(yīng)該給甲開 120 的發(fā)票。因?yàn)槟闼局皇杖×?A 客戶 100,甲轉(zhuǎn)賬給你司的 20 是基于雙方合作分成的款項(xiàng),并非銷售貨物或提供服務(wù)的對價(jià)為 120 元。 會(huì)計(jì)分錄如下: (1)你司收取 A 客戶 100 時(shí): 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅,下同)83.33(100÷1.2) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16.67(100÷1.2×0.2) (2)甲轉(zhuǎn)賬給你司 20 時(shí): 借:銀行存款 20 貸:其他應(yīng)付款 — 合作分成款 20 (3)期末進(jìn)行合作分成結(jié)算時(shí): 假設(shè)總的收入為你司 100 + 甲 100=200,按照 6:4 分成,你司應(yīng)分得收入為 200×60% = 120,甲應(yīng)分得收入為 200×40% = 80。 你司調(diào)整收入: 借:其他應(yīng)付款 — 合作分成款 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 16.67(20÷1.2) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.33(20÷1.2×0.2)
10/15 10:07
84784999
10/15 10:19
1.2和0.2是什么?因?yàn)榧讉€(gè)A開了100的發(fā)票B也開了100的發(fā)票,那我們不是給甲開120的發(fā)票嗎?
樸老師
10/15 10:24
就是算不含稅收入和稅額的
84784999
10/15 12:33
那不是1.01和0.01 嗎
樸老師
10/15 12:34
你們是小規(guī)模的嗎
84784999
10/15 12:35
是的,是小規(guī)模
樸老師
10/15 12:52
你一共收了120對吧 你給甲公司開20 的發(fā)票 再給A客戶開100的發(fā)票
84784999
10/15 13:12
甲給A開了100的發(fā)票了
樸老師
10/15 13:14
那你們給甲公司開120 的發(fā)票哦
84784999
10/15 13:53
從收款到開票的分錄是怎樣的?
樸老師
10/15 13:53
借銀行 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣做是最簡單的
84784999
10/15 14:26
麻煩老師把金額寫上,不考慮增值稅,分錄再寫一下
樸老師
10/15 14:28
借銀行100 貸應(yīng)收賬款100 借應(yīng)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 借銀行20 貸應(yīng)收賬款20 借應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入20
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