問(wèn)題已解決

合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)中的成本抱括什么?管理費(fèi)用嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:10/15 14:27
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),成本主要指直接成本和間接成本,包括材料、人工、租金等。管理費(fèi)用通常不在直接成本里申報(bào),而是作為費(fèi)用項(xiàng)扣除。
10/15 14:30
84785011
10/15 14:38
但問(wèn)題是,我做帳的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),收入是25.7萬(wàn) 成本是14.7萬(wàn) 管理費(fèi)用12萬(wàn),這怎么報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
堂堂老師
10/15 14:40
如果你的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),意味著你有虧損。在中國(guó),你可以將這個(gè)年度的虧損結(jié)轉(zhuǎn)到未來(lái)幾年進(jìn)行抵扣。具體操作時(shí),你需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整賬目,并在稅表上如實(shí)申報(bào)虧損額。下一年度盈利時(shí),可以抵減這部分虧損。
84785011
10/15 14:44
所以說(shuō),我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得中,成本應(yīng)該怎么填,如我填14.7 那利潤(rùn)就是11萬(wàn),這樣和帳不對(duì)啊
堂堂老師
10/15 14:46
成本確實(shí)是14.7萬(wàn),申報(bào)時(shí)就應(yīng)該填這個(gè)數(shù)字。利潤(rùn)計(jì)算是總收入減去總成本(包括直接成本和間接成本),再減去管理費(fèi)用和其他費(fèi)用后的余額。所以,如果管理費(fèi)用和其他費(fèi)用合計(jì)超過(guò)收入減去直接成本后的金額,確實(shí)可能造成虧損。在申報(bào)時(shí),虧損部分可以記錄下來(lái),未來(lái)盈利年份可用于虧損抵扣。確保申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)原則即可。
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