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前期已經確認的工程收入,現在開具了發(fā)票賬務上如何處理?

84785025| 提問時間:10/15 15:08
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?-開票 ?
10/15 15:09
84785025
10/15 15:27
前期的主營業(yè)務收入沒有區(qū)分未開票,開票,現在開了發(fā)票要怎么處理? 直接不要管嗎?
家權老師
10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了,可以不分
84785025
10/15 15:29
增值稅上不用進行處理嗎?
家權老師
10/15 15:30
增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報,不影響
84785025
10/15 15:34
摘要寫:已確認收入開票 借:主營業(yè)務收入** 貸:主營業(yè)務收入** 這樣處理嗎?
家權老師
10/15 15:35
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,
84785025
10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認收入時交,還是現在開票時交?如果是在確認收放時交,那不是跟電子稅務局的的數據對應不起來嗎?這種情況要怎么處理?
家權老師
10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認收入時交的?,F在只是補開票,不影響交增值稅
84785025
10/15 15:44
那萬一我預估的增值稅與現在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?
家權老師
10/15 15:47
為啥會出現差異呢?總金額準確,只是補開而已
84785025
10/15 15:56
老師我現在的分錄是不是要這樣寫才完整: **月確認收入未開發(fā)票,本月開票收入 借:主營業(yè)務收入** 應交稅費-應交增值稅-銷項稅** 貸:主營業(yè)務收入** 應交稅費-應交增值稅-銷項稅**
家權老師
10/15 16:00
嗯嗯,可以按你的思路做
描述你的問題,直接向老師提問
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