問題已解決
你好老師,專票和普票開票總金額不能超過30萬是嗎,否則要交稅 還是說只要普票不超過30萬就可以
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速問速答小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi):普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。
小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬:專票部分按開票稅額交,帶稅率的普票按1%全額交。免稅普票填其他免稅銷售的第12欄,正常享受免稅。
10/16 09:43
84784974
10/16 09:45
好的
如果超過30萬,發(fā)票是不是按減征額1%全額交稅
家權(quán)老師
10/16 09:48
是的,就是那樣子的
84784974
10/16 16:17
你好老師,麻煩你幫我看下,什么原因會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
10/16 16:24
你那個是借方發(fā)生肯定是負(fù)數(shù),直接看憑證就知道了哈
84784974
10/16 16:26
憑證是這樣寫的,有沒有寫錯,個稅公司全額承擔(dān)
家權(quán)老師
10/16 16:30
關(guān)鍵是那個應(yīng)付職工薪酬是要計提的,不然只支付不計提就是負(fù)數(shù)
84784974
10/16 16:34
完整的分錄應(yīng)該是怎楊寫,計提跟繳納,
記得昨天問過你,但是后面問題問完了,沒辦法再找你
家權(quán)老師
10/16 16:35
那個應(yīng)該是直接計入營業(yè)外支出,不需要計提了。要么按以下思路做
個人社保加在工資計提
比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔(dān)。
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6500
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500
2.計提公司部分社保和公積金
借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000
貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500
貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500
? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30
庫存現(xiàn)金/銀行存款5970
4上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500
5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30
貸:銀行存款30
84784974
10/16 16:41
加在工資里面計提感覺不太方便做賬,你說的計提工資和社保都清楚,就唯獨這個個稅,頭大,不知道怎么做賬
如果計提到營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅,
繳納,借應(yīng)交稅費-個稅
貸銀行存款
這樣可行,
家權(quán)老師
10/16 16:44
是的,就是那樣做就行了
84784974
10/16 16:50
我之前的有一張憑證記到福利費,你看看修正分錄怎么寫
家權(quán)老師
10/16 16:51
借:營業(yè)外支出
借:管理費用-福利費 負(fù)數(shù)
84784974
10/16 16:54
好的
那之前的分錄上,貸方應(yīng)付職工薪酬會不會還有余額
家權(quán)老師
10/16 16:56
那個余額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
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