問題已解決
老師我上個月勞務費發(fā)票沒回來,計提的勞務費。這個月勞務費發(fā)票回來了,計提和實際的一樣。這個月勞務費發(fā)票回來了,還需要做賬嗎?
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速問速答同學,你好
這個月勞務費發(fā)票回來了,發(fā)票日期是上個月的嗎?
10/16 13:57
84784994
10/16 13:58
發(fā)票日期是這個月的
小菲老師
10/16 13:59
同學,你好
需要之前的分錄紅沖,根據(jù)發(fā)票,做到本月
84784994
10/16 13:59
我上個月計提的時候:借:管理費用-勞務費? ?貸:銀行存款
84784994
10/16 13:59
金額一樣???老師
小菲老師
10/16 13:59
同學,你好
借:管理費用-勞務費? ? 負數(shù)
?貸:銀行存款? 負數(shù)
借:管理費用-勞務費? ?
貸:銀行存款
84784994
10/16 14:00
那和計提做的分錄一模一樣,再做一次嗎?
小菲老師
10/16 14:00
同學,你好
嗯嗯,是的
84784994
10/16 14:01
謝謝老師
小菲老師
10/16 14:02
不客氣,祝工作順利
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