問題已解決

老師,我們的銷售合同,由兩部分組成,一個(gè)合同框架協(xié)議,一個(gè)訂單。前期我們簽訂的訂單金額在上個(gè)月變更了,訂單金額減少了。業(yè)務(wù)部門重新簽訂了訂單,沒有變更協(xié)議,這種情況我怎么去交印花稅呢?

84785009| 提問時(shí)間:10/17 18:23
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你按照新簽訂的訂單金額來計(jì)算并繳納印花稅即可,之前的框架協(xié)議金額不變,只對(duì)變動(dòng)的訂單金額部分進(jìn)行繳稅。
10/17 18:26
84785009
10/17 18:32
老師,框架協(xié)議里沒有金額,重新簽訂的合同金額減少了,之前繳納的印花稅的合同金額大。
小智老師
10/17 18:33
您可以申請(qǐng)退稅或抵減。根據(jù)實(shí)際情況,向稅務(wù)局說明情況并提供相關(guān)證明文件,申請(qǐng)退還多繳的印花稅或用于抵減其他應(yīng)繳稅款。
84785009
10/17 18:34
我在7月份繳納第二季度印花稅時(shí)候,已經(jīng)按訂單金額繳納了,但是上個(gè)月重新簽訂了訂單,訂單金額減少了,我在第二季度多交印花稅了,但是業(yè)務(wù)部門沒有簽訂變更協(xié)議,我可以在第三季度繳納印花稅時(shí),把多交的印花稅抵繳了嗎?
84785009
10/17 18:35
沒有變更協(xié)議可以嗎?
小智老師
10/17 18:37
您可以申請(qǐng)抵減。雖然沒有變更協(xié)議,但您可以向稅務(wù)局說明情況,并提供相關(guān)證明文件,申請(qǐng)將多繳的印花稅在第三季度繳納印花稅時(shí)進(jìn)行抵減。
小智老師
10/17 18:37
可以的,您可以在第三季度繳納印花稅時(shí),向稅務(wù)局說明情況并提供相關(guān)證明文件,申請(qǐng)抵減多繳的部分。這樣處理也是合規(guī)的。
84785009
10/17 19:20
老師,采購合同里寫的是不含稅金額和含稅金額,但是沒有稅額,應(yīng)該按哪個(gè)金額繳納印花稅呢?
小智老師
10/17 19:22
您應(yīng)該按照采購合同中注明的不含稅金額來計(jì)算并繳納印花稅。印花稅通常是基于合同金額(即交易金額)計(jì)算的。
84785009
10/17 19:28
老師,我們的印花稅是按季申報(bào)的,例如我在第二季度漏報(bào)了一個(gè)合同,我可以在第三季度的報(bào)的時(shí)候,把漏報(bào)的合同補(bǔ)報(bào)上嗎?
小智老師
10/17 19:29
可以的,您可以在第三季度申報(bào)時(shí)補(bǔ)報(bào)第二季度漏報(bào)的合同,并補(bǔ)繳相應(yīng)的印花稅。記得附上相關(guān)說明給稅務(wù)局。
84785009
10/17 19:33
補(bǔ)報(bào)需要到稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)嗎?我直接在電子稅務(wù)局里直接加在第三季度的印花稅申報(bào)里不可以嗎?
小智老師
10/17 19:35
可以直接在電子稅務(wù)局里補(bǔ)報(bào)。將漏報(bào)的合同信息添加到第三季度的印花稅申報(bào)中即可。記得保存并提交申報(bào)。
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