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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)注銷的時候,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面有一些未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是要全部勾選嗎?選擇不抵扣勾選對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果不再需要抵扣,可以選擇不抵扣并勾選。這樣這些發(fā)票就不會影響企業(yè)的稅務(wù)處理。
10/17 21:10
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10/17 21:12
然后我提交勾選的時候需要選擇原因,我這樣填寫可以嗎?
小智老師
10/17 21:14
可以的,你可以在原因欄填寫“企業(yè)注銷,不再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣”。這樣比較明確,符合實(shí)際情況。
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10/17 21:21
老師,我的增值稅還有留抵稅額,也不想辦退稅了,之前咨詢老師說做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那增值稅申報表怎么填寫呢?直接在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填數(shù)好像不行
小智老師
10/17 21:23
您可以將留抵稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表的“按適用稅率計算的銷項(xiàng)稅額”減去“按適用稅率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額”部分之后,填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄,以反映這部分稅額不再可用于抵扣的情況。具體操作建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的指南或聯(lián)系稅務(wù)顧問。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。建議詳細(xì)查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局提供的填報指引或咨詢專業(yè)稅務(wù)人士。
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10/17 21:41
我直接填了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,有紅色嘆號
小智老師
10/17 21:43
出現(xiàn)紅色嘆號可能是因?yàn)橄到y(tǒng)檢測到異?;驍?shù)據(jù)不匹配。建議仔細(xì)核對填寫的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,必要時可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或技術(shù)支持獲取幫助。簡言之,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后再提交。若問題依舊,可能需進(jìn)一步檢查是否有其他填報要求未滿足。
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10/18 07:56
我就想問我這種情況可以直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?后面的即征即退那一列不用填吧?
小智老師
10/18 07:58
可以直接在增值稅申報表的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫相應(yīng)金額。至于“即征即退”那一列,如果您沒有相關(guān)的即征即退項(xiàng)目,則無需填寫。請根據(jù)實(shí)際情況和申報表的要求來填寫。如有疑問,建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體指南。
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