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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問,做9月賬,報(bào)稅過程中有這樣的情況發(fā)生,我最開始做賬完,在電子稅局提交了增值稅申報(bào),但后面又發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,做了更正,然后又把增值稅申報(bào)也作廢了,但我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)提交過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)不能再重新撤銷統(tǒng)計(jì),重新勾選確認(rèn)了,但稅局里顯示的是5877元進(jìn)項(xiàng),而我把賬更正后,是4028元進(jìn)項(xiàng),這個(gè)要怎么辦?賬里寫個(gè)情況說明還是?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您可以向稅局提交書面說明,解釋情況并附上相關(guān)證明材料。同時(shí),按照正確的進(jìn)項(xiàng)金額調(diào)整賬目,并在下一期申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整申報(bào)。
2024 10/18 19:43
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2024 10/18 19:48
可是因?yàn)槲覀兪羌瘓F(tuán)版軟件,前兩天母公司會(huì)計(jì)急著要報(bào)表合并上報(bào)集團(tuán),我已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)按調(diào)整后的4028做賬報(bào)上去了,可是稅局里還是5877,現(xiàn)在是稅局進(jìn)項(xiàng)金額大于我賬面進(jìn)項(xiàng)金額
堂堂老師
2024 10/18 19:50
您需要在下個(gè)月的增值稅申報(bào)表中反映這一差異,通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等方式調(diào)整報(bào)表。同時(shí),建議向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說明情況,獲取具體指導(dǎo)。請(qǐng)確保所有調(diào)整都有書面記錄和證明文件備查。
84785029
2024 10/18 19:52
作廢后我還沒重新申報(bào),我能不能直接在電子稅務(wù)局重新申報(bào)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)填寫成4028,我的賬面進(jìn)項(xiàng)?
84785029
2024 10/18 19:54
或者直接在今天重新做申報(bào)時(shí),把那個(gè)差額填寫進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄里?
堂堂老師
2024 10/18 19:56
您可以直接在重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為4028元。另外,也可以將差額部分填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,但確保整個(gè)過程符合稅法規(guī)定,必要時(shí)聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。
堂堂老師
2024 10/18 19:57
您可以直接在重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為4028元。這樣可以糾正賬面上的錯(cuò)誤。同時(shí),也可以考慮在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄中填寫差額部分,但務(wù)必確保操作符合稅法規(guī)定。建議在操作前再次確認(rèn)或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取具體指導(dǎo)。
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2024 10/18 19:57
重新申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該填寫5877吧?然后與4028的差額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄吧
堂堂老師
2024 10/18 20:01
是的,您可以重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為5877元,然后將與賬面4028元的差額1849元填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄。這樣可以糾正賬面上的錯(cuò)誤。確保所有操作符合稅法規(guī)定。如有疑問,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
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