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你好老師,一般納稅人上個月留抵了一張9%的專票20萬,這個月就能抵27000的銷項稅對嗎?另外這30萬的印花稅是上個月就該交還是這個月交呢?

84784979| 提問時間:10/20 00:06
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,中級會計師
您好,您的意思是上個月認證的進項形成了留底稅,沖抵本月的銷項稅27000嗎?如果是,那是可以的。 印花稅繳納時間通常為簽訂合同日后的15天,具體好看稅務局也給核定的征收方式,有可能是按月或者季度征收。
10/20 00:15
84784979
10/20 00:41
嗯嗯,我現(xiàn)在不太明白的是這個留抵稅應不應該價稅分離?
84784979
10/20 00:42
剛剛的27000是直接用30萬??9%
cindy趙老師
10/20 00:44
留底稅是認證的進項稅額(已經(jīng)是價稅分離的)大于當月銷項稅額,差額部分形成留底稅用于抵扣以后期間的銷項稅額。
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