問題已解決

老師,請教下,公司把銷樣的材料都做進大貨成本里想,銷樣沒有做成本,現(xiàn)在導致無法給外貿公司開票,那外貿公司收到到的銷樣的錢怎么做賬?銷樣未報關。

84784967| 提問時間:2024 10/20 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖多結轉的成本就可以 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 內銷 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2024 10/20 17:32
84784967
2024 10/20 18:14
公司比較小對方加工廠也不想做這么細化,雖然金額不大但是款式很多,一筆筆沖也不行,沒有具體的成本
84784967
2024 10/20 18:16
簡單點處理可以嗎?就是不要銷樣票也不付銷樣的錢,收匯如何做賬報稅?
郭老師
2024 10/20 18:51
做第二個確認收入的就行了
郭老師
2024 10/20 18:52
不收錢的借銷售費用,貸應收賬款。 收錢的借銀行存款,銷售費用貸應收賬款。 差額是做財務費用。
84784967
2024 10/20 19:29
這就不涉及成本票了,也不用視同內銷了吧
84784967
2024 10/20 19:31
就是站在外貿公司角度就直接把銷樣收到的錢,借方:計入銀行存款,貸方計入銷售費用,是嗎?
郭老師
2024 10/20 19:36
轉內銷 你看我給你寫了應交稅費 你都沒報關的 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84784967
2024 10/20 20:06
轉內銷沒有成本票呀,也沒這項支出,其他應付給誰?
郭老師
2024 10/20 20:14
沒有不做啊 不是寫了 哪里有其他應付款科目 你圈出來
84784967
2024 10/21 14:52
不是說你寫的分錄有其他應付款,我的意思是這個銷樣不是沒有成本嗎?如果做視同內銷,是只做收入的分錄不做成本分錄是嗎?
郭老師
2024 10/21 14:56
成本早就已經做了,不需要再重復做,相當于是成本提前做了,現(xiàn)在只補收入就。
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