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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工體檢,先付的體檢公司的體檢費(fèi) 借:預(yù)付賬款-**公司 貸:銀行存款 是這樣做賬嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,這是正確的賬務(wù)處理方式。體檢費(fèi)用先付款時,通過“預(yù)付賬款”科目核算。
2024 10/20 18:14
84785000
2024 10/20 18:17
收到體檢費(fèi)發(fā)票時,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:預(yù)付賬款**公司
84785000
2024 10/20 18:18
先付款和收到發(fā)票時的摘要都寫 付體檢費(fèi)可以吧?
堂堂老師
2024 10/20 18:18
可以的,付款和收到發(fā)票時的摘要寫“付體檢費(fèi)”是可以的,這樣記錄清晰明了。
堂堂老師
2024 10/20 18:20
可以的,付款和收到發(fā)票時的摘要寫“付體檢費(fèi)”是可以的,這樣記錄清晰明了。
84785000
2024 10/20 18:25
收到發(fā)票時的分錄正確吧
堂堂老師
2024 10/20 18:27
是的,收到發(fā)票時的分錄是正確的。借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“預(yù)付賬款-公司”。這樣處理是符合會計(jì)準(zhǔn)則的。
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