問(wèn)題已解決

一些發(fā)生的每個(gè)月都發(fā)生的費(fèi)用,對(duì)方會(huì)在年底統(tǒng)一開(kāi)一張票過(guò)來(lái),那我平時(shí)每個(gè)月做賬的時(shí)候,可以先做進(jìn)去嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 08:36
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生時(shí)間確認(rèn)費(fèi)用,等到年底收到發(fā)票后再做賬務(wù)處理。平時(shí)可先做暫估入賬,待收到發(fā)票后調(diào)整。
10/21 08:39
84784987
10/21 08:43
具體會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,比如發(fā)生的管理費(fèi)用,咋暫估呢
小智老師
10/21 08:45
暫估計(jì)提管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整賬目。
84784987
10/21 08:59
那如果收到發(fā)票的金額和暫估金額一致,還需要調(diào)整嗎?
小智老師
10/21 09:01
如果收到發(fā)票金額與暫估金額一致,則無(wú)需調(diào)整賬目。直接進(jìn)行發(fā)票入賬即可。
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