問題已解決

老師好,我公司小規(guī)模,以前 2022 年 計提的福利費 7800 元分錄是借,管理費用,福利費,貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費,,我發(fā)現(xiàn)一直在這掛著那,該怎么做分錄啊,這樣掛著不行吧,一直在應(yīng)付職工薪酬,這貸方掛著,怎么做分錄結(jié)平啊

84785036| 提問時間:10/22 00:55
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您需要支付這筆福利費,然后做如下分錄:借,應(yīng)付職工薪酬,福利費;貸,銀行存款或現(xiàn)金。這樣就可以結(jié)平該科目了。
10/22 00:56
84785036
10/22 01:02
老師我原來是計提的,現(xiàn)在沒有票據(jù),也能這么做分錄嗎
84785036
10/22 01:02
也沒啥付款的啊,
84785036
10/22 01:03
原來是因為在年中沒有費用,所以計提了一下
84785036
10/22 01:03
現(xiàn)在跨年了,能把他用負(fù)數(shù)沖一下嗎
堂堂老師
10/22 01:04
如果沒實際付款且無票據(jù)支持,建議不做支付分錄??煽紤]將原計提沖回,分錄為:借,應(yīng)付職工薪酬,福利費;貸,管理費用,福利費。這樣調(diào)整原計提即可。
堂堂老師
10/22 01:04
您說得對,如果沒有實際付款和票據(jù)支持,可以將原計提沖回。分錄為:借,應(yīng)付職工薪酬,福利費;貸,管理費用,福利費。這樣調(diào)整即可。
堂堂老師
10/22 01:05
您說得對,如果沒有實際付款和票據(jù)支持,可以將原計提沖回。分錄為:借,應(yīng)付職工薪酬,福利費;貸,管理費用,福利費。這樣調(diào)整即可。
堂堂老師
10/22 01:05
您說得對,如果沒有實際付款和票據(jù)支持,可以將原計提沖回。分錄為:借,應(yīng)付職工薪酬,福利費;貸,管理費用,福利費。這樣調(diào)整即可。
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