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你好!暫估入賬下月沖回分錄?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:10/22 08:31
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估入賬時(shí): 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 下月沖回并實(shí)際結(jié)算時(shí): 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:銀行存款等
10/22 08:32
84784956
10/22 16:18
你好!我們是管理公司,我上月暫估了管理費(fèi)不知行不?
堂堂老師
10/22 16:22
暫估一般是針對(duì)存貨的,如原材料、庫(kù)存商品等。管理費(fèi)屬于費(fèi)用類,通常不進(jìn)行暫估處理。若確實(shí)需要預(yù)提,建議根據(jù)公司內(nèi)控制度來(lái)操作。具體還需看你們公司的會(huì)計(jì)政策。
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