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老師,個體戶增值稅申報,出現(xiàn)問題,怎么處理

84785045| 提問時間:10/22 12:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當個體戶增值稅申報出現(xiàn)上述問題時,可以按照以下步驟進行處理: 一、檢查數(shù)據(jù)準確性 核對《增值稅減免稅明細表》中 “3 減 1” 項目的本期發(fā)生額計算是否正確。 確認稅控系統(tǒng)開具征收率為 1% 的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計是否準確,可通過查詢稅控系統(tǒng)開票記錄進行核對。 按照要求,本期發(fā)生額應為上述不含稅銷售額合計乘以 2%。重新計算本期發(fā)生額,看是否與申報數(shù)據(jù)存在差異。 二、修改申報數(shù)據(jù) 如果經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)確實有誤,應根據(jù)實際情況進行修改。 進入增值稅申報系統(tǒng),找到《增值稅減免稅明細表》相關項目進行修改。 將 “3 減 1” 項目的本期發(fā)生額按照正確的計算結果進行調整,確保與開票數(shù)據(jù)和政策要求相符。 三、重新申報 修改完申報數(shù)據(jù)后,再次進行申報比對。 仔細檢查申報系統(tǒng)中的提示信息,確保所有比對項目都通過。 如果仍有問題,可根據(jù)提示進一步排查和修改,直至申報成功。
10/22 12:58
84785045
10/22 13:01
老師,不明白
84785045
10/22 13:03
我們銷售貨物銷售額是36837.61,開了兩張會議的票金額是3617.83加起來金額是40455.44
樸老師
10/22 13:03
按不含稅的填寫就可以
樸老師
10/22 13:04
直接強制提交就可以
84785045
10/22 13:12
老師,這個是個體戶的,電子稅務局按照開票數(shù)據(jù)生成的,我直接點擊下一步提交出現(xiàn)的這個情況,沒有手動填寫減免稅明細表
樸老師
10/22 13:17
減免稅明細表里有數(shù)據(jù)嗎
84785045
10/22 13:17
沒有數(shù)據(jù)
樸老師
10/22 13:20
那你手動填寫減免的2%
84785045
10/22 13:22
老師,是不是選擇紅色框起來這個
84785045
10/22 13:24
我點擊之后就動不了了,沒法填
樸老師
10/22 13:26
雙擊試試看可以的嗎
84785045
10/22 13:29
雙擊也不行么,包括附加稅的明細表也是這樣,點了就卡死
樸老師
10/22 13:30
同學你好 系統(tǒng)問題吧
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