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請(qǐng)問,我現(xiàn)在收到上一年的費(fèi)用發(fā)票,我現(xiàn)在該如何做賬呀?

84784977| 提問時(shí)間:10/22 15:15
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況可以作為前期差錯(cuò)更正處理,調(diào)整期初數(shù)。具體操作建議咨詢會(huì)計(jì)師進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
10/22 15:18
84784977
10/22 16:10
怎樣調(diào)整期初數(shù),會(huì)計(jì)科目怎樣做?
小智老師
10/22 16:13
調(diào)整期初數(shù)通常涉及“以前年度損益調(diào)整”科目。借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”。調(diào)整后,將“以前年度損益調(diào)整”的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。具體情況還需根據(jù)公司實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整。若不熟悉,建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師。抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
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