問題已解決
老師,9月份進(jìn)項稅額15萬,銷項13萬。轉(zhuǎn)出8月勾選的進(jìn)項稅額5萬,但轉(zhuǎn)出的這5萬沒有入賬只是當(dāng)時勾選抵扣了,那么9月的這個未繳增值稅和轉(zhuǎn)出進(jìn)項賬務(wù)處理怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),您好。賬務(wù)處理如下:
(1)轉(zhuǎn)出 8 月未入賬的進(jìn)項稅額:
借: 相關(guān)成本費(fèi)用科目等 50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 50000
(2)結(jié)轉(zhuǎn) 9 月份未繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30000
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 30000
10/23 10:16
84784983
10/23 10:18
老師,未入賬的意思是連成本費(fèi)用也沒有做過,只是做了勾選抵扣的分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項5萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項
歲月靜好老師
10/23 10:23
你的意思是說這 5萬的發(fā)票沒有入賬,而不是轉(zhuǎn)出的賬沒做是嗎?
84784983
10/23 10:33
相當(dāng)于,這張發(fā)票只是勾選抵扣了,做了勾選抵扣的分錄,沒收到票,后面多方紅沖這張發(fā)票,所以才轉(zhuǎn)出的
歲月靜好老師
10/23 10:38
同學(xué),您好,那賬上不就相當(dāng)于沒于這5萬稅額的賬嗎,那第一筆分錄就不用做了。有關(guān)這5萬的發(fā)票就當(dāng)沒有,也不用考慮了。
84784983
10/23 10:49
只是做了這個借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項5萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項
不做的話,轉(zhuǎn)出未繳增值稅3萬怎么做賬務(wù)處理?
歲月靜好老師
10/23 11:22
你是5萬的發(fā)票沒做賬,但5萬的稅額做了一筆分錄是嗎?
這5萬稅額的分錄補(bǔ)沖紅了,可以不用做。相當(dāng)于進(jìn)項是10,銷項是13,然后寫分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30000,貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 30000
84784983
10/23 11:26
老師你看一下我這個是這樣做的
歲月靜好老師
10/23 11:28
嗯,最后4316.90這個數(shù)和電子稅局的數(shù)是一樣的不?一樣的就可以。
84784983
10/23 11:31
和要繳納的增值稅是一樣的,
歲月靜好老師
10/23 11:33
您好,嗯嗯,那就可以的。
84784983
10/23 11:34
但是老師,我之前做的這個勾選抵扣分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在這個轉(zhuǎn)出來了4837.81,只是做了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項-4837.81,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅沒做分錄,這個科目金額不是多了么?
歲月靜好老師
10/23 11:36
待抵扣這個沒有進(jìn)行抵扣直接轉(zhuǎn)出了,不涉及進(jìn)項稅這個分錄。
84784983
10/23 11:40
8月勾選抵扣這張發(fā)票的并做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項4837.81,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項4837.81,然后是9月紅沖的這張發(fā)票,9月做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出
歲月靜好老師
10/23 11:46
同學(xué)這個發(fā)票不入賬的原因是什么?是不是發(fā)票相關(guān)金額沒入賬,只把稅額入賬了?
84784983
10/23 11:49
是的,發(fā)票金額、稅額沒有入賬,只是勾選了,一開始我就說過了啊
歲月靜好老師
10/23 11:53
同學(xué),你好,看第一張圖誤以為你勾選之后做了如圖的分錄。如果發(fā)票沒入賬,只是在勾選平臺進(jìn)行了勾選并具又做了轉(zhuǎn)出,就按第二張圖的回復(fù)去做就可以。
閱讀 382