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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)一般哪情況做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),申報(bào)報(bào)表時(shí)怎么處理?也要在報(bào)表 里列出來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額嗎〉
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速問速答你好,比如抵扣了虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,或者購進(jìn)用于福利的抵扣了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
需要在申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2018 05/22 20:58
84785034
2018 05/22 21:02
老師,比如,有5萬做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,資月這萬調(diào)整出來
當(dāng)時(shí)做的分錄是 :借:管理費(fèi)-招待費(fèi),借;進(jìn)項(xiàng)稅5萬,貸;現(xiàn)金。
那次月做哪幾筆分錄呢?
鄒老師
2018 05/22 21:03
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,次月轉(zhuǎn)賬做這個(gè)分錄
84785034
2018 05/22 21:09
老師,我不太理解,既然上個(gè)月做過進(jìn)管理費(fèi)用了借方,次月調(diào)整出來為什么還做借:管理費(fèi)用-招待,這不是又列支一遍費(fèi)用嗎?
鄒老師
2018 05/22 21:12
你好,比如費(fèi)用發(fā)生是含稅10600,不含稅10000,稅額600
你之前計(jì)入管理費(fèi)用是10000,稅額600
后面稅額不能抵扣,轉(zhuǎn)出計(jì)入費(fèi)用 的金額是600
兩次合計(jì)就是10600,相當(dāng)于沒有抵扣按普通發(fā)票計(jì)入 了費(fèi)用
84785034
2018 05/22 21:22
噢,明白了,意思是我當(dāng)時(shí)是不含稅的,轉(zhuǎn)出后,我做了含稅的費(fèi)用,只是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。那報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是直接抵銷當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅了吧?
老師,那當(dāng)時(shí)做的專用發(fā)票不需要做調(diào)整吧,就當(dāng)是用的費(fèi)用發(fā)票了,不用做其它處理吧
鄒老師
2018 05/22 21:23
你好,轉(zhuǎn)出稅額是無法用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
取得發(fā)票做價(jià)稅分離處理,然后轉(zhuǎn)出對(duì)稅額部分做轉(zhuǎn)出分錄
84785034
2018 05/22 21:29
老師,不太明白呀,剛才不是說做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄了嗎,價(jià)稅分離不是也是做哪個(gè)分錄嗎,那這個(gè)轉(zhuǎn)出稅額不能扣減當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅,就是我要把這個(gè)調(diào)整出來的當(dāng)月就要補(bǔ)交稅是嗎?按這個(gè)轉(zhuǎn)出額交稅?那報(bào)表上的單做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只是填出來不用管?
鄒老師
2018 05/22 21:30
你好,是需要針對(duì)600補(bǔ)稅,填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表,這個(gè)是單獨(dú)補(bǔ)稅的
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