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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬呢 借 材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款?
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速問速答你好,是的,采購的是原材料就按你寫的那樣
10/24 13:30
84784968
10/24 13:34
直接選應(yīng)交稅費(fèi) 帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
建英老師
10/24 13:35
是的,等需要抵扣的時(shí)候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到已認(rèn)證科目
84784968
10/24 13:40
先是計(jì)入待認(rèn)證?等抵扣的時(shí)候計(jì)入待抵扣?我9月的發(fā)票,然后十月報(bào)稅得時(shí)候我需要認(rèn)證,那我這個(gè)待抵扣是做在9月的賬里面嗎
建英老師
10/24 13:43
對的,做在9月的賬里
84784968
10/24 13:43
好的 謝謝老師
建英老師
10/24 13:43
不謝,很高興能夠幫到你
84784968
10/24 13:44
那不如我們先給別人打了預(yù)付款 后面來貨了之后 才開的票 那預(yù)付款怎么做賬呢?
建英老師
10/24 13:46
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
發(fā)票來了正常做
84784968
10/24 13:47
發(fā)票來了又該怎么做呢 他一般都是開發(fā)票的時(shí)候就和尾款一起了 那全部流程的賬應(yīng)該怎么做呢
建英老師
10/24 13:50
預(yù)付貨款
借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
入庫
借 材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款)
付尾款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
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