問(wèn)題已解決

收到退回以前年度的增值稅,這樣寫分錄對(duì)嗎?借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:10/25 11:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的分錄基本正確,但需要小調(diào)整。首先確認(rèn)退稅金額確實(shí)屬于以前年度的增值稅。如果是的話,分錄可以這樣寫: 1. 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣既反映了退稅入賬,也調(diào)整了以前年度的損益。
10/25 11:25
84784968
10/25 11:27
知道了,謝謝老師
堂堂老師
10/25 11:28
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