問題已解決

老師,我們公司我是剛?cè)サ?,現(xiàn)在正在做3月份的賬,老板把3月份到10月份的票都給我了,好多支出是3月份,發(fā)票是開在8月份或者其他月份,這個(gè)可不可以直接做賬,做3月份的賬,憑證后面直接附上8月份的票,這樣可以嗎?

84785038| 提問時(shí)間:2024 10/26 20:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你三月做賬的話,憑證后附8月的發(fā)票,這個(gè)的話不是很符合規(guī)定
2024 10/26 20:30
84785038
2024 10/26 20:32
那老師,先做無(wú)票收入入賬,等哪個(gè)月收到發(fā)票再紅字沖銷之前的賬,用發(fā)票重新做賬嗎?
小鎖老師
2024 10/26 20:33
可以,這個(gè)辦法的話允許的
84785038
2024 10/26 20:34
可是我3月份真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),發(fā)票開在8月份,那8月的費(fèi)用會(huì)不會(huì)不真實(shí)呢老師
小鎖老師
2024 10/26 20:35
這個(gè)是不會(huì)的,這個(gè)您好
84785038
2024 10/26 20:35
好的,謝謝老師
小鎖老師
2024 10/26 20:36
不客氣的,早點(diǎn)休息
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