問題已解決

老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司 去年賬務(wù)處理多做了收入20萬,但是增值稅和企業(yè)所得稅未申報(bào)這個(gè)收入,實(shí)際這收入也是不存在的,借:銀行存款20萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 麻煩老師好好看下、

84785027| 提問時(shí)間:10/27 19:23
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!對(duì)于你提到的問題,可以這樣處理:首先,反沖原來的錯(cuò)誤分錄,即借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”20萬,貸記“銀行存款”20萬。然后,如果這筆收入實(shí)際不存在,確保賬務(wù)記錄與實(shí)際情況相符。這樣操作后,既糾正了賬目,也避免了稅務(wù)上的問題。希望這能幫到你!
10/27 19:25
84785027
10/27 19:30
這個(gè)是去年的收入了,今年這樣紅沖可以嗎?需要用借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目嗎?
小智老師
10/27 19:31
對(duì)于去年的錯(cuò)誤收入,今年紅沖時(shí)應(yīng)使用“以前年度誤差更正”科目。操作方式是借記“以前年度誤差更正”,貸記“銀行存款”,以糾正去年的賬務(wù)錯(cuò)誤。這樣處理后,不僅更正了賬目,還保持了會(huì)計(jì)年度的獨(dú)立性。希望這個(gè)解答對(duì)你有幫助!
84785027
10/27 19:34
你說的是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧?我說了我這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目
小智老師
10/27 19:36
抱歉,確實(shí)是這樣。對(duì)于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你可以使用“利潤(rùn)分配-以前年度利潤(rùn)調(diào)整”科目來處理。操作方法是借記“利潤(rùn)分配-以前年度利潤(rùn)調(diào)整”20萬,貸記“銀行存款”20萬。這樣處理可以糾正去年的賬目錯(cuò)誤。希望這次的解答更準(zhǔn)確!
84785027
10/27 19:49
我有個(gè)問題是,那如果是去年的收入少計(jì)了呢? 比如我實(shí)際去年收入有20萬,但是我增值稅只報(bào)了10萬,我不想更正去年的匯算清繳了,我能把這個(gè)少計(jì)提10萬收入補(bǔ)在今年增值稅申報(bào)嗎?
小智老師
10/27 19:52
對(duì)于去年實(shí)際收入少報(bào)的情況,通常建議按照規(guī)定更正去年的賬目和稅務(wù)申報(bào)。如果不想更正去年的匯算清繳,將去年少報(bào)的收入補(bǔ)報(bào)在今年,理論上是不符合稅務(wù)規(guī)定的,因?yàn)槊磕甑亩悇?wù)申報(bào)應(yīng)該反映當(dāng)年的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況。建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,了解如何合規(guī)處理此類問題。這樣做可以避免未來可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。希望這個(gè)建議有幫助!
84785027
10/27 20:02
回到上面的那個(gè)問題,我做了利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整,對(duì)于我去年多計(jì)的收入,我今年就不能做沖減收入的分錄了,那這樣的話我總的收入就好像增加了。我看有說今年不大的有可以直接沖減今年的收入,20萬算大嗎?
小智老師
10/27 20:04
關(guān)于去年多計(jì)的收入,如果你已經(jīng)使用“利潤(rùn)分配-以前年度利潤(rùn)調(diào)整”進(jìn)行了更正,這部分就已經(jīng)從去年的利潤(rùn)中扣除了。至于今年是否可以直接沖減今年的收入,這通常取決于公司的具體會(huì)計(jì)政策以及金額的相對(duì)大小。20萬對(duì)于小企業(yè)來說可能算是較大金額,建議保持會(huì)計(jì)年度的獨(dú)立性,不要將去年的收入直接沖減今年的收入。這樣做可以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可比性。希望這能幫助你更好地理解和處理這個(gè)問題!
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