問題已解決

老師,被稅務(wù)稽查補交以前年度企業(yè)所得稅,增值稅怎么入賬

84784953| 提問時間:10/29 17:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
如果需要補交以前年度的企業(yè)所得稅和增值稅,你可以這樣入賬:在負(fù)債方增加“應(yīng)交稅費”科目,同時在資產(chǎn)方相應(yīng)減少“銀行存款”科目。這樣做可以確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
10/29 17:44
84784953
10/29 18:01
不用計提嗎
84784953
10/29 18:02
不用調(diào)整以前年度損益嗎
小智老師
10/29 18:04
不需要調(diào)整以前年度的損益。這類稅款補繳通常直接影響當(dāng)期的財務(wù)狀況,所以只需在當(dāng)前會計期間做相應(yīng)的會計處理,如增加“應(yīng)交稅費”并減少“銀行存款”。不涉及對以前年度損益的調(diào)整。
小智老師
10/29 18:05
對于補交的稅款,通常不需要計提,因為這是針對以前年度的事項。直接在當(dāng)前期間做賬務(wù)處理即可,反映在“應(yīng)交稅費”科目中,并相應(yīng)減少“銀行存款”。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~