問題已解決

老師好 一般納稅人 1月銷項5萬,進(jìn)項3萬,月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬 2月申報繳納增值稅后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬 貸:銀行存款 2萬 這樣做對嗎?每個月銷項都大于進(jìn)項,這樣一年累計下來,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額 對嗎?

84785004| 提問時間:10/31 15:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的會計分錄是對的
10/31 15:17
84785004
10/31 15:23
但是現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)一個問題,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方金額,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù) 但是咱是進(jìn)項已經(jīng)用完了,不夠抵銷項的,是 哪里出問題了嗎
暖暖老師
10/31 15:25
你借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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