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一般印花稅如何申報的呢,我們有銷項進項委外加工合同,但是發(fā)票都只開了一部分,一般是按照發(fā)票金額申報嗎?一般是什么時候申報呢?

84784974| 提問時間:2024 11/01 09:00
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接按加工合同的不含稅金額申報承攬合同印花稅
2024 11/01 09:01
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