問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收到貨,對(duì)方未開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:11/01 21:30
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
在這種情況下,你可以先記賬貨物的入賬,做借方“庫(kù)存商品”或相應(yīng)的資產(chǎn)賬戶,貸方則是“應(yīng)付賬款”。等到對(duì)方開具發(fā)票后,再進(jìn)行調(diào)整分錄,處理增值稅等相關(guān)稅務(wù)問(wèn)題。
11/01 21:33
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