問(wèn)題已解決

上月做了出口退稅勾選,申報(bào)表附表二26和27欄次也填報(bào)了。但是外匯一直沒(méi)收到,所以退稅一直不能做。這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二在待抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么填寫(xiě)?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月就不需要填寫(xiě)了,即使沒(méi)有申請(qǐng)退稅,他也不需要再次填寫(xiě),只填寫(xiě)一次就行。
11/06 10:05
84784956
11/06 10:06
那25欄次期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣也不用嗎?
郭老師
11/06 10:07
你好 對(duì)對(duì) 不需要填寫(xiě)的。
84784956
11/06 10:10
再問(wèn)一下,如果11月收到錢(qián)了,到12申報(bào)的時(shí)候,是先報(bào)稅再申報(bào)出口退稅嗎?
郭老師
11/06 10:11
對(duì)的是的,是這么做的。
84784956
11/06 10:11
增值稅主表15欄次免抵退應(yīng)退稅額是不是只針對(duì)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)填寫(xiě)。
郭老師
11/06 10:12
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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